目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门调整预算报表
一、石楼县工业和信息化局2022年调整预算收支总表
二、石楼县工业和信息化局2022年调整预算收入总表
三、石楼县工业和信息化局2022年调整预算支出总表
四、石楼县工业和信息化局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县工业和信息化局2022年一般公共调整预算支出调整预算表
六、石楼县工业和信息化局2022年一般公共调整预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县工业和信息化局2022年政府性基金调整预算收入表
八、石楼县工业和信息化局2022年政府性基金调整预算支出表
九、石楼县工业和信息化局2022年国有资本经营预算收支调整预算表
十、石楼县工业和信息化局2022年一般公共调整预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县工业和信息化局2022年机关运行经费调整预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门调整预算情况说明
一、2022年部门调整预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共调整预算
七、政府性基金调整预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概况
一、本部门职能
㈠ 主要职责:
1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策,积极推进新兴产业的发展;定期发布重点产业发展指导目录;制订全县工业、信息化、民营经济发展规划。
2、制定并组织实施全县工业经济发展的区域政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。
3、调节全县工业经济运行情况,提出调节措施和调控目标;监测分析工业运行态势,发布相关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。
4、调整经济结构,推进科技措施创新和技术进步;加快相关科研成果产业化,促进主导产业发展;加强对外交流与合作。
5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6、依法配合有关部门行使全县电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育全县电力县场。
7、贯彻国家相关政策,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展;指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;推进全县信息化、信息安全和全县信息安全保障体系建设。
8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。
9、推进中小企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调民营企业上县、发债、租赁等多渠道融资工作。
10、负责全县国有、集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。
11、承办县委、县政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
工信局属正科级行政机关。在职公务员13人、参公人员3人、全额事业人员16人、退休人员50人、遗属补助15人,共45人。机关内设办公室、工业和国有资产管理股、能源利用和化产股、商务股4个职能股室。
第二部分2022年度部门调整预算报表
见附表
第三部分2022年度部门调整预算情况说明
一、2022年部门调整预算收支情况
(一)收入情况。2022年调整预算收入29430266元,其中财政拨款资金收入27594017元,上年结转1836249元。较上年预算增加600%,本年度无项目。
(二)支出情况。按照收支平衡原则,2022年我单位调整预算支出27594017元,较上年增加600%。 其中工资福利支出4059742元,较上年持平,商品和服务支出25224142元,较上年增加了500%(情况说明:合并单位)。对个人和家庭的补助支出 125792元,较上年增加了20%(情况说明:单位合并)。其他资本性支出20590元 ,用于办公家具采购。
(三)政府性基金调整预算情况
本单位本年度无政府性基金调整预算。
二、“三公”经费情况
公务接待费支出0元,公务用车购置及运行费支出16296元。 “三公”经费增减变化原因说明:本年累计16296元,较上年减少(情况说明:节约用车)。目前,我单位公务用车保有量为1辆。
三、机关运行经费情况
2022年安排机关运行经费355165元,办公费135877元,印刷费83977元,水费4770元,电费1156,邮电费7671元,差旅费25752元,维修费26300,劳务费5600,工会经费5400元,公务用车16296元,其他交通费用42366元,全部用于日常公用经费支出。
四、政府采购调整预算说明
2022年我单位调整预算20590元用于政府采购,主要包括办公桌、沙发、办公椅等办公家具。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年石楼县工信局涉及绩效管理的项目共1个,涉及资金100万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标申报表(附件2)
六、国有资产占有使用情况
本单位本年度固定资产总额274040元,其中通用设备86790元,家具用43250元,车辆144000元。
七、其他说明
无
第四部分名词解释
1. 财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10. 201(类)13(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 210(类)12(款)01(项)财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
13. 211(类)03(款)99(项)其他污染防治支出:反映用于污染防治方面的支出。
14. 211(类)04(款)02(项)农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。
15. 213(类)05(款)99(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
16. 215(类)08(款)05(项)中小企业发展专项:反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
17. 216(类)02(款)99(项)其他商业流通事务支出:反映用于商业流通事务方面的支出。
18. 221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 223(类)01(款)05(项)国有企业退休人员社会化管理补助支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
20. 224(类)07(款)03(项)自然灾害救灾救助:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。