石楼县卫生和计划生育局
2019年收支决算和“三公”经费的公示
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求,现将石楼县卫生和计划生育局2019年部门预决算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。
8、负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与国家人口基础信息库建设。
15、制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、承担县深化医药卫生体制改革领导组、县人口与计划生育领导组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。
18、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位内部机构构成
石楼县卫生健康和体育局内部机构主要包括:办公室、财务股、宣传和信息股、医政医管股、规划体制股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、老龄工作股、人口与家庭发展股、行政审批管理股、体育股、爱卫办。
(三)人员情况
石楼县卫生健康和体育局在职44人,退休34人,遗嘱5人。
二、2019年决算收支增减变化情况说明
(一)收入情况说明
2019年财政决算收入11215907.69元,上年结转315945元,较2018年决算收入8616552元,增加了2599355.69元,增加30.17%,增加的原因是人员工资自然晋级和专项扶贫资金增多。
(二)支出情况说明
2019年我单位决算支出为10335964.69元,(其中基本支出7566172.69元,项目支出2769792元),年末结转1195888元。较2018年决算支出9582777元,增加了753187.69元,增加7.86%,增加的原因是人员工资自然晋级和业务量多,扶贫任务重支出大。
(三)“三公”经费预算情况
根据规定,结合我单位实际,2019年“三公”等公用经费决算为52125元,全部是公务用车运行维护费,公务接待费0元,因公出国费0元。2018年“三公”等公用经费决算为65118元,全部是公务用车运行维护费,公务接待费0元,因公出国费0元。2019年较2019年减少了12993元,减少了19.95%,减少的原因是贯彻中央八项规定,励行精简节约,严格压缩三公经费支出要求。
三、机关运行经费执行情况说明
我单位为行政单位。2019年经费1730262元,其中:办公费430233元,印刷费28000元,水费2008元,电费11459元,邮电费13902元,差旅费140767元,维修费242663元,租赁费18900元,会议费67105元,培训费18940元,专用材料费267799元,劳务费49800元,委托业务费292000元,公务用车运行维护费52125元,其他交通费用177443元,其他商品和服务支出89465元。资本性支出127908元( 办公设备购置。
四、政府采购执行情况说明
由于工作需要,2019年度政府采采购金额713662.5元。
五、国有资产占用情况说明
固定资产4717691.6元。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位没有项目绩效资金。
七、对专业性较强的名词进行解释
1. 财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
石楼县卫生和计划生育健康局2019年收支决算和“三公”经费的公示.xls