您当前的位置: 首页 > 部门和乡镇预决算公开 > 发展和改革局

石楼县发展和改革局 2018年预算信息公开

石楼县政府 www.sxshilou.gov.cn 2018-04-24 10:08 来源:预决算公开 放大 正常 缩小

  按照石财预[2018]16号文件要求,现将石楼县发展和改革局2018年预算信息公开如下 部门基本情况 (一)主要职责: 1.研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接、平衡和协调各行业的发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施;引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。综合、协调、平衡全县财政预算安排,会同财政部门编制财政预算方案,引导公共财政的科学化、均等化;负责研究分析国民经济和社会发展情况,搞好宏观经济和县域经济形势分析和监测预测;受县人民政府委托,向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

  

 

  

  2.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;提出改革和发展的有关建议,指导和推进经济体制改革。 

  3.提出全县固定资产投资总规模,负责投资调控和投资监督管理,规划重大项目布局;研究提出中长期和年度重点建设项目计划及政府投资项目计划;负责社会投资项目的核准、备案;负责政府投资项目的立项、审批;负责核准县域范围内建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围,并实施监督。 

  4.负责全县政府投资项目的综合管理,重点对政府投资项目进行计划编制、评审论证、调度稽察、后期评价等工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监管。 

  5.组织开展对县内重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和乡镇贯彻执行上级部门投资政策和规定情况;组织对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查,监管资金到位和使用情况;对违规问题,按相关规定提出处理意见。 

  6.负责组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究提出全县三次产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施,促进三次产业的协调发展。 

  7.负责能源监督管理工作;指导其他工作部门的能源管理工作。 

  8.组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。 

  9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

  二、人员编制情况 

  本单位属于行政机关,法定代表人和资产管理负责人为韩贵元,执行行政单位会计制度。单位行政人员编制数16人,在职11人;事业人员编制数14人,在职7人。单位共有在职人员18人。退休人员5人,遗属补助人员4人。 

  三、内设机构 石楼县发展和改革局共保留2个事业单位  1.县发展和改革局信息中心。股级全额事业单位。 2.石楼县以工代赈项目办公室。股级全额事业单位。 

  

 

  

  2018年预算情况 (一)、我单位2018年收入为一般公共预算拨款,年初预算数1727000元。 

 

  (二)、支出为一般公共服务支出,一般公共服务支出年初预算数1727000元。基本支出:工资福利支出1089392元,对个人和家庭补助支出271008元,商品和服务支出339900元,其他资本性支出26700元,其中因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车运行费支出0元。       

  (三)、单位预算收支增减变化情况说明         

  2018年预算较去年增加了136500元,是因为每年都进行调资人员工资相对增加了,2018年又较去年增加了福利费科目。 

  五、机关运行经费安排执行情况说明       

  2018年安排办公费50000元,印刷费43500元,水费2000元,电费3800元,取暖费103600元,差旅费70000元,维修费10000元,劳务费5000元,委托业务费5000元,福利费37000元,其他交通费10000元,办公设备购置费26700共计366600元。 

  六、本级汇总预算 

  本单位无下级预算单位,所以本级预算就是汇总预算。 

  七、重点项目绩效 

  本单位没有重点项目,所以没有项目绩效 

  八、专业名词 

   1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款 

   2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。  

  3、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费 

  公务用车运行维护费以及其他费用等。  

  4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

  九、国有资产情况说明 

  本单位国有资产全部为固定资产,不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为120646元,主要包括:1、通用设备16件,价值76125元; 2、家具用具37件,价值44521元。 

  十、车辆运行情况 

  本单位没有公车,运行情况为0. 

  一十一、政府采购安排情况说明                                                                                                                                                                                                                                                      

  政府采购安排资金为33700元。采购明细为台式电脑2台7600元,沙发5个10500元,茶几5个2000元,档案柜2个1200元,椅子2把1600元,桌子1张800元,路由器2个1000元,复印纸20箱6000元,票据打印机1台3000元。 

  一十二、“三公”经费运行情况说明  “三公”经费支出为0:因公出国(境)费支出0元,公务接待费支出0元,公务用车运行维护费支出0元。  原因说明:原因是我单位车改后没有保留车辆,并切坚持贯彻落实中央八项规定,本着勤俭节约的原则,努力减少三公支出。 

 

  一十三、附表 

  (一)、部门收支总体情况表。 (二)、部门收入总体情况表。 

  

  (三)、部门支出情况表。 (四)、财政拨款总体情况表。                                       

  

  (五)、一般公共预算支出情况表。 

  (六)、一般公共预算基本支出情况表。 

  (七)、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 

  (八)、政府性基金预算支出情况表。 

  

 发改局18年预算公开表.xls 

相关推荐