石楼县招商引资服务中心2019年部门调整预算公开情况
一、单位基本情况和部门主要职责
石楼县招商引资服务中心,主要是开展全县招商引资项目的整理和库存,给县政府决策提供依据,为全县的经济工作起到参谋助手作用。本单位共有七个人,正科一人,副科一人,全年所以经费由财政拨付。
二、内设机构 根据上述职责,石楼县招商引资局设2个职能股室。
1、办公室 2、财务室
三、预算收支增减变化情况和机关运行经费安排情况说明
1、收入 2019年预算收入1004777.86元,均为财政拨款,较年初预算增加47%, 主要原因:招商基金增加。
2、支出情况
按照收支平衡原则,2019年我单位预算支出1004777.86元,年初预算增加47%,。 其中工资福利支出435840.36元,较年初预算增加13%,原因为事业人员调资;商品和服务支出529831.5元,较年初预算增加89%,原因为招商基金增加;对个人和家庭的补助支出32488元,较年初预算增加44%,原因为其他对个人补助增加;其他资本性支出6618元,较年初预算减少52.7%减少原因:采购减少。
四、政府采购安排情况说明
2019年招商引资服务中心政府采购预算6618元,较年初预算减少52.7%减少原因:采购减少。
五、2019年“三公经费”支出为0,年初预算支出也为0,没有变化。
六、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明
本单位无下级预算单位,本级预算公开即是汇总预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有项目绩效资金。
八、对专用性较强的名词解释说明
1. 财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.201(类)13(款)50(项)事业运行:反映事业单位的基本支出。
11.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、本级汇总预算情况说明
本单位无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。
十、国有资本占用情况说明
本单位本年度国有资本支出6618元,其中办公设备购置支出6618元。
2019年招商引资服务中心调整预算报表(部门经济分类).xls