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2020年县委巡察办决算情况说明

石楼县政府 www.sxshilou.gov.cn 2021-09-02 10:57 来源:县委巡察办 放大 正常 缩小

   2020年县委巡察办决算情况说明

   

  一、石楼委巡察办的主要任务及主要职责 

  (一)传达贯彻县委和领导小组的决策部署,向领导小组报告工作情况; 

  (二)统筹、协调、指导巡察组开展工作; 

  (三)承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设等工作;  

  (四)对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办;  

  (五)对巡察组组长库、巡察工作人员库和巡察专业人员库的建设管理工作,负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理; 

  (六)与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调;  

  (七)指导县委巡察工作; 

  (八)负责与市委巡察办的日常联络工作; 

  (九)负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管; 

  (十)办理领导小组交办的其他事项。 

  二、石楼委巡察办人员情况 

  石楼委巡察办现有在职人员9人,其中行政人员9 

  、本单位无下级单位,本单位决算为本级汇总。 

  2020年收入支出决算情况及增减情况说明 

  (一)收入决算 

  2020年部门决算收入总计1440411.53元。其中:财政拨款收入1312893.44,上年结余127518.092019年部门决算收入总计2114159.98元。其中:财政拨款收入1640095.58元。与上年相比,财政拨款收入减少327202.14元,同比减少19.95%。主要原因是压缩行政支出。 

  (二) 支出决算 

  2020年决算年末结转和结余19846.49元,决算支出1420565.04元,其中:一般公共服务为1319339.68,社会保障和就业支出为81225.36元,农林水支出20000元2019年决算年末结转和结余127518.09元,决算支出1986641.89元,其中:一般公共服务为1768994.38,社会保障和就业支出为217647.51元。与上年相比,决算支出减少566076.85元,同比减少28.49%,主要原因是压缩行政支出。 

  其中按照支出经济科目分类,2020工资福利支出691493.442019工资福利支出894045.582020年工资福利支出比上年减少202552.14元,同比减少22.65%,主要原因是2019年养老保险系统有补缴费用,2020年无补缴。 

  2020年商品和服务支出707171.62019年商品和服务支出979033.312020年商品和服务支出比上年减少271861.71元,同比减少27.76%,主要原因是压缩行政支出。 

  2020年资本性支出21900元,2019年资本性支出113563元。比上年减少91663元,同比减少80.71%,主要原因是压缩行政支出 

  (三)机关运行经费使用情况说明 

  2020年机关运行经费其中办公费57254.2,印刷费13933元,邮电费3083元,差旅费440325维修(护)费10630元,培训费2400元,劳务费54842.39,工会经费2700元,公务用车运行维护费39004.01元,其他交通费用63000 

   五、政府采购执行情况 

   2020年政府采购预算30000,实际采购21900元,全部用于货物采购 

   六、“三公”经费支出及增减情况说明 

  2020年我单位三公经费决算共计39004.01,其中:因公出国(境)费决算0元公务用车购置费0元,公务用车运行维护费39004.01公务接待费0元。公务用车保有2,未购置公务用车,未进行公务接待。 

  2019年我单位三公经费决算共计108116.712020“三公”经费支出较上年减少69112.7元,主要原因下乡次数减少,压缩“三公”经费支出 

  七、政府性基金支出情况  

    

  八、国有资产情况 

  本单位本年度共有资产490043.83元,其中固定资产原值542686元,其中:车辆原值399600元,其他固定资产原值143086元。 

  九、重点项目绩效情况说明 

   本单位本年度无重点项目绩效。 

  、专业性较强名词解释  

  1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金  

   2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。  

  3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。  

  5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

  9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   中共石楼县委巡察工作领导小组办公室.XLS  

   

                                    

    

  中共石楼县委员会巡察工作办公室 

  2021年8月31日 

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