石楼县重点项目办公室2019年决算公开
情况说明
按照《石楼县预决算信息和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求,现将重点办2019年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
预算公开说明
一、 部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
负责全县重点项目(包括省、市、县确定的重点项目、第三产业项目、“三四三”项目)的选定、策划、储备和日常管理工作:负责全县重点项目建设规划和年度计划的编制工作;负责全县重点项目建设工程中的立项、用地、用水、用电、环评、融资等有关事项的统筹协调和指导服务;为全县重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导;调查研究和全面掌握全县重点项目建设总体情况,定期通报项目建设进展情况;负责全县重点项目建设推进中的督查和考核工作;协助有关部门指导和监督全县重点项目的招标工作;承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
本单位属政府直属正科级全额事业单位,核定科级领导职数1正2副,在职人员8人,无请假及离退休人员。
二、预算汇总情况
本单位预算即为汇总预算。
三、2019年决算收支增减变化情况说明
(一)财政拨款总体收入支出决算增减变化说明
我单位2019年财政拨款收入决算数1712512.43元,无结转结余,2018年财政拨款收入决算数635666元,较2018年决算收入增加1076846.43元,增加169.40%,增加原因本年度增加了扶贫项目和移民基础工程。2019年我单位支出决算总数1712512.43元,2018年财政拨款收入决算数860326元,较2018年决算支出852186.43元,增加99.05%,增加原因为本年度增加了扶贫项目和移民基础工程。
(二)机关运行经费支出决算增减变化说明
1、2019年工资福利决算支出544777.77元,2018年工资福利决算支出448801.77元,较2018年决算支出增加95976元,增加21.38%,增加原因调资。
2、2019年商品和服务决算支出1167734.66元, 2018年商品和服务决算支出321765元,较2018年决算支出增加845969.66元,增加262.92%,增加原因本年度增加了扶贫项目和移民基础工程。
4、“三公”经费财政拨款支出情况
我单位无公车,2019年因公出国(境)费支出决算为0元,公务接待费决算支出0元、公务用车购置及运行经费决算支出0元。2018年“三公”经费决算支出0元,无增加变化。
5、政府性基金支出情况
本单位没有政府性基金支出。
四、机关运行经费执行情况说明
2019年工资福利决算支出544777.77元,商品和服务支出1167734.66元,“三公”经费支出0元。
五、政府采购支出情况说明
2019年政府采购总额499910,为扶贫搬迁入住奖品。
六、国有资产占用情况说明
本单位国有资产全部为固定资产,不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为215653元,主要包括:1、通用设备价值94634元; 2、家具用具价值31259元。3、专用设备价值89760元 。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年度本单位无重点项目绩效。
八、对专业性较强的名词进行解释
本单位预算无专业性较强名词,只有普通专业名词。
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共决算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、 201(类)04(款)50(项):指本单位的基本支出。
附表:
1. 2019年收入支出决算总表;
2. 2019年收入决算表;
3. 2019年支出决算表;
4. 2019年财政拨款收入支出决算总表;
5. 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一);
6. 2019年一般公共决算基本支出情况表;
7. 2019年一般公共决算“三公”经费支出情况表;
8. 2019年政府性基金决算支出情况表;