按照《石楼县预决算信息和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求,现将重点办2017年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、单位主要职责任务
负责全县重点项目(包括省、市、县确定的重点项目、第三产业项目、“三四三”项目)的选定、策划、储备和日常管理工作:负责全县重点项目建设规划和年度计划的编制工作;负责全县重点项目建设工程中的立项、用地、用水、用电、环评、融资等有关事项的统筹协调和指导服务;为全县重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导;调查研究和全面掌握全县重点项目建设总体情况,定期通报项目建设进展情况;负责全县重点项目建设推进中的督查和考核工作;协助有关部门指导和监督全县重点项目的招标工作;承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位机构设置和人员编制情况
本单位属政府直属正科级全额事业单位,核定科级领导职数1正2副,在职人员8人,无请假及离退休人员。
三、2018年部门决算情况说明
( 一)2018年部门总体收支增减情况说明
我单位2017年财政拨款收入决算数575525.8元,较上年减少了29.4%,按照收支平衡的原则,2017年我单位支出决算总数为684960元,较上年减少了5.6%,减少的主要原因包括: 1,减少了2017年生物质热电联产项目前期费用. 2,由于土地环评,市场变化,资金周转出现困难等诸多原因项目终止了合同协议,也就相对减少了差旅费的支出.
(二、)经费运行情况说明
1、工资福利支出
2017年工资福利支出442434元,较上年增加了3.6%,增加原因:政策性调资
2 、个人和家庭补助支出
2017年对个人和家庭补助支出31360元,较上年增加了38%,增加原因是单位人员烤火福利费上调.
3、商品服务费支出
2017年商品和服务支出96346.8元,其中:办公费39366元、印刷费2585元、水费1005元、邮电费3838元、差旅费22102元、劳务费7800元、委托业务费800元、其他交通费17350元、其他商品和服务支出1500元.较上年减少了65%,减少的主要原因是:减少了生物质热电联厂项目费用的支出,相对减少了差旅费的支出.
(三)国有资产情况说明
本单位国有资产全部为固定资产,不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为105943元,主要包括:1、通用设备13件,价值74234元; 2、家具用具14件,价值31259元。
(四)政府采购情况
2017年政府采购总额14820,根据工作需要,我单位严格按照上级部门文件要求,政府集中采购了空调、碎纸机、办公用纸。
(五)“三公”经费财政拨款支出情况
我单位无公车,因公出国(境)费支出决算为0元,公务接待费支出0元、公务用车购置及运行经费支出0元。本年我单位没有出国人员,没有公车,接待批次为0。
(六)三公增减原因
2017年招待费较上年减少了2000元,减少原因是:本年没有公务接待,因此接待费为0,也没有人员出国,因此,出国人数为0,
(七)车辆运行情况
本单位没有公车,运行情况为0.
(八)本级汇总决算
本单位无下级预算单位,所以本级决算就是汇总决算。
(九)重点项目绩效
本单位没有重点项目,所以没有项目绩效
(十)政府性基金支出情况
本单位 没有政府性基金支出
(十一)专业性较强名词解释
1、 财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8、“三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(十二)附表
重点项目发展管理办公室2017年决算公开见附表
1、 2017年收入支出决算表
2、2017年收入决算表
3、 2017年支出决算表
4、2017年财政拨款收入支出决算总表
5、 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2017一般公共预算“三公经费”支出情况表
8、2017政府性基金预算支出情况表
9、 2017年部门决算公开相关信息统计表