一、基本情况
石楼县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室是根据吕编办字[2011]9号文件精神,2012年县编委石编发[2012]5号文件,成立的县政府直属正科级全额事业单位,全额事业编制4名。单位负责人由县政府办陈龙平兼任,无专责副主任,有事业编制人员2人,其他临时人员4人,下设流动稽查大队,由交通局抽调人员11人组成。设有办公室、值班室、会议室和稽查站点。目前单位核定车辆为4辆。
二、主要职责
(一)根据本级人民政府治超领导组总体部署,接受上级治超机构的治超工作安排,做好本辖区治超日常工作。
(二)详细制定本辖区内治理非法超限超载实施办法,传达政府、相关部门的有关源头治超法规、文件精神,并做好治超执法人员业务培训。
(三)对车辆违法事实在道路运输证上登记并加盖违法记录章,对从业人员违法的要在从业资格证上登记违法事实并加盖违法记录章。
(四)负责货物源头治超目标考核工作。
(五)负责治超人员考勤工作,将每日的执法人员进驻和巡查人员、货运源头单位数进行出勤登记。
三、2019部门调整预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年预算收入882624.36元,较上年增加110.78%,因财力困难,上年资金短缺严重,上年部分费用今年列支。2019年收入全部为财政拨款收入。
(二)经济支出预算说明
按照收支平衡原则,2019年我单位支出预算882624.36元,较上年增加110.78%。 其中工资福利支出145609.36元,较上年增加16.47%,因人员调资,养老纳入预算,其他工资福利支出388620,较上年增加100%,原因为调整支出科目。商品和服务支出295110元,较上年增加14.39%,原因为上年部分费用今年支出。对个人和家庭的补助支出3750元,较上年增加100%,原因为今年家访慰问驻村下乡队员。政府采购说明,2019年我办不计划 政府采购 。
(三)项目支出预算说明
2019年支出预算882624.36元,其中 项目预算支出679480元 ,较上年增加了171.8%,原因为上年财力紧张,大部分上年费用都在今年支出。
四、三公经费说明
1.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费53234元,较上年增加了466.62%,原因为上年财力紧张,大部分公务用车运行维护费在今年支出,造成今年费用大幅度增加。
2.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元;外事接待0 批次,0人次,0元。
3.“三公”经费增减变化原因说明:2019年的“三公”经费预算为53234元(其中公务用车运行维护费为53234元), 与上年相比增加了466.62%,增加原因为: 上年孝辛线拆迁,车辆上路费用 ,执勤车辆上路稽查、督查费用由于上年度财力紧张,在本年度支出,造成今年费用大幅度增加。
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
附:部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表