根据上级部门要求,现将石楼县以工代赈项目办公室2019年决算信息公开如下:
2.负责全县以工代赈行政管理工作;
3.负责争取国家、省、市以工代赈项目、资金;
4.编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;
5.负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作;
6.组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究,建设好以工代赈项目储备库;
7.会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理;
8.负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传,搞好项目的建档立卡工作;
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、人员编制情况
本单位属于县发展和改革局内设机构,人员编制属于县发展和改革局编制。
三、石楼县以工代赈项目办公室2019年决算情况
我单位2019年共收入3473875元。较上年收入的3613204元减少了3%。2019年支出为3473875元较上年支出的5774024元减少了40%。(原因是去年支出了项目质量保证金)其中项目支出为3374000元较上年支出的5631010元减少了40%。基本支出为99875元和上年支出的143014元减少了30%。
(二)机关运行经费执行情况
我单位基本支出为99875元。其中商品和服务支出为82895元(办公费11866元,水费2280元,邮电费2067元,差旅费14712元,劳务费39870元,委托业务费1000元,其他交通费11100元)。对个人和家庭的补助支出为4925元。其他资本性支出为16980元。其中因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车运行费支出0元。
(三)政府采购执行情况
我单位本年采购了一台复印机价值15480元,多功能打印机一台价值1500元。
四、“三公”经费运行情况说明:
“三公”经费支出为0:因公出国(境)费支出0元,公务接待费支出0元,公务用车运行维护费支出0元。 原因说明:原因是我单位车改后没有保留车辆,并切坚持贯彻落实中央八项规定,本着勤俭节约的原则,努力减少三公支
本单位无下级决算单位,所以本级决算就是汇总决算。
六、重点项目绩效
本单位没有重点项目,所以没有项目绩效。
七、专业名词
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款。
2、财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
3、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4、事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10、“三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。
八、国有资产情况说明
本单位国有资产全部为固定资产,不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为164166元,主要包括:1、通用设备19件,价值101458元。 2、专用设备2件,价值51148元。3、家具用具11件,价值11560元。
九、车辆运行情况
本单位没有公车,运行情况为0。
十、政府性基金支出情况
本单位无政府性基金支
十一、一般公共预算“三公”经费运行情况说明
十二、附表
(一)、2019年收入支出决算表。
(三)、2019年支出决算表。
(五)、 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表。
(六)、 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表。
(七)、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
(八)、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表。
(九)、2019年部门决算公开信息统计表。
(四)、2019年财政拨款收入支出决算总表。 (二)、2019年收入决算表。 “三公”经费支出为0:因公出国(境)费支出0元,公务接待费支出0元,公务用车运行维护费支出0元。本年度我单位无人员出国,没有接待人员,没有公车。 原因说明:原因是我单位车改后没有保留车辆,并切坚持贯彻落实中央八项规定,本着勤俭节约的原则,努力减少“三公”支出。 五、本级汇总决算 出。 (一)2019年我单位收支情况变化 1.贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策; 主要职责: 一、部门基本情况