按照石财预【2019】26号文件精神要求,现将石楼县以工代赈项目办公室2019年预算信息公开如下:
一、部门基本情况
主要职责:
1.贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策。
2.负责全县以工代赈行政管理工作。
3.负责争取国家、省、市以工代赈项目资金。
4.编制全县以工代赈中长期规划及年度计划。
5.负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作。
6.组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究,建设好以工代赈项目储备库。
7.会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理。
8.负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传,搞好项目的建档立卡工作。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、人员编制情况
本单位属于县发展和改革局内设机构,人员编制属于县发展和改革局编制。
三、2019年本级预算收支情况
(一)、我单位2019年收入为一般公共预算拨款,年初预算数80000元。较去年150000元减少了47%,具体原因是扶贫项目逐年减少,相对费用也就减少了。
(二)、支出为一般公共服务支出,一般公共服务支出年初预算数80000元。商品和服务支出58500元,其他资本性支出21500元,其中因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车运行费支出0元。
(三)机关运行经费安排执行情况说明
2019年安排办公费10800元,水费2000元,邮电费2500元,差旅费3000元,维修费1000元,劳务费31200元,其他交通费8000元,办公设备购置费21500元,共计80000元。
(四)政府采购安排情况说明
政府采购安排资金为26500元。复印件1台16000元,打印一体机1台1500元,彩色打印机1台4000元,复印纸20箱5000元。
(五)“三公”经费运行情况说明
“三公”经费支出为0:因公出国(境)费支出0元,公务接待费支出0元,公务用车运行维护费支出0元。 原因说明:原因是我单位车改后没有保留车辆,并切坚持贯彻落实中央八项规定,本着勤俭节约的原则,努力减少三公支出。
四、本级汇总预算
本单位无下级预算单位,所以本级预算就是汇总预算。
五、重点项目绩效
本单位没有重点项目,所以没有项目绩效。
六、专业名词
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款。
2、财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
3、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4、事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10、“三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。
七、国有资产情况说明
本单位国有资产全部为固定资产,不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为139426元。主要包括:1、通用设备21件,价值83168元。 2、家具用具9件,价值7360元。3、专用设备2件,价值48898元。
八、车辆运行情况
本单位没有公车,运行情况为0
九、政府性基金支出情况
本单位无政府性基金支出。
十、一般公共预算“三公”经费运行情况说明
“三公”经费支出为0。因公出国(境)费支出0元,公务接待费支出0元,公务用车运行维护费支出0元。本年度我单位无人员出国,没有接待人员,没有公车。 原因说明:原因是我单位车改后没有保留车辆,并切坚持贯彻落实中央八项规定,本着勤俭节约的原则,努力减少“三公”支出。
十一、附表
2019年部门收支预算总表
2019年部门收入总体情况表
2019年部门支出总体情况表
2019年财政拨款收支总表
2019年一般公共预算支出情况表
2019年一般公共预算基本支出情况表
2019年政府基金预算支出情况表
2019年“三公经费”公开表