石楼县行政审批服务管理局2020年部门决算和“三公”经费决算公示
根据《预算法》有关要求及上级有关文件精神,现将石楼县行政审批服务管理局2020年部门决算及“三公经费”决算情况公开如下: 一、主要职责及机构设置情况
(一)主要职责:
1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及全县政务改革和管理工作。 2、负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究,参与起草相关规范性文件,组织各部门落实县委、县政府重要领域关键环节的重大政务改革举措。 3、负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设,制定审批服务运行评价标准,建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办,一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理,规范政务服务行为。 4、负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作,承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作,推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的县级行政审批职权。 5、负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作。统筹推进全县政府采购平台建设,组织实施省级制定的政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库,建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。 6、负责制定行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台和政府采购平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。 7、负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。
8、负责全县信息化建设的顶层设计、统筹推进和指导监督工作,承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。
9、拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系,推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据,统筹规划全县政务服务网络建设,统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金,积极推动全县域“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。
10、统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合全县各类监管信息资源,汇集全县监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报,组织开展绩效考核。
11、承担县人民政府优化营商环境相关职责。
12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归县行政审批服务管理局。
13、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
14、与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作,对各乡(镇)权责清单管理工作进行指导。
15、职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,实行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精简、归并、优化重组,优化再造审批流程,提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作
16、与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制,具体职责分工见合作备忘录。
(二)、机构设置
根据上述职责,行政审批管理服务局内设机构:
1、综合股
2、政策法规及运行监管股
3、政务信息管理股
4、投资项目及规划建设股
5、登记注册及市场管理股
6、交通及涉农事务股
7、社会事业股
(三)、人员编制、在职人中情况
1、石楼县行政审批服务管理局行政编制9名,在职人员5名;全额事业编制20名,在职人员16名。
2、所有人员全部纳入实名制管理,并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理,机构编制实行动态管理,新近人员均在严格控制总量的前提下,按照规定进行配置,并及时办理入编手续,另外,及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
二、部门收支决算及增减情况
本单位属一级预算单位,无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。
收入情况。行政审批服务管理局 2020 年部门决算收入总计3645738.73元,2020年无政府性基金收入。2019年收入总计429283元,比2019年增加749.26%。增加原因主要是因新成立机构业务扩展编制增加个人部份资金和业务经费纳入了预算。
支出情况。行政审批服务管理局 2020年部门决算支出总计4557668.73元。2019年部门决算支出总计429283元,比2019年部门决算支出增加4128385.73元增加961.69%。增加原因为:主要是因新成立机构业务扩展编制增加个人部份资金和业务经费纳入了支出。
本年支出按支出科目分类:一般公共服务支出4367195.28元,其中:行政运行4367195.28元;社会保障和就业支出151527.06元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出151527.06元;农林水支出38946.39元,其中其他扶贫支出38946.39元。
本年支出按支出性质分类:基本支出1993738.73元,包括基本工资544802.28元,津贴补贴435891元,奖金59752元,机关事业单位基本养老缴费151527.06元,其他工资福利支出181300元,办公费192844元,印刷费94680元,电费2795.39元,邮电费3524元,差旅费50582.2元,维修(护)费86931.8元,租赁费12000元,会议费18700元,劳务费25800元,其他交通费用43250元,生活补助7620元,代缴社会保险费1500元,办公设备购置80239元。项目支出2563930元,包括维修(护)费57380.16元,办公设备购置712510元,大型修缮1294619.84元,信息网络及软件购置更新499420元。
三、政府性基金预算收支情况
2020年政府性基金预算财政拨款收入为零。
四、机关运行经费及“三公” 经费财政拨款预算支出情况
2020年我局机关运行经费支出611346.39元,本单位没有公务用车。“三公” 经费决算数0元,
五、政府采购情况。
2020年政府采购380239元,主要为纸张、办公家具、电脑、空调等。
六、国有资产情况及重点项目绩效评价结果说明
本年度年末国有资产合计880420元,累计折旧29310.45元,净值851109.55元,全部为办公家具、办公设备等。2020年新增固定资产792749元,2020年比2019年增加904.23%,主要原因是新成立机构业务扩展新增办公设备。
七、部门决算名词解释说明
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、附:2020年决算公开表(表1——表10)