一、部门机构设置、职能
石楼县信访局是县政府的工作部门,为正科级。
主要职责;负责向县委和政府领导反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题;完成中央、省、市、县交办的信访事项;承办县委、县政府和上级机关批转并交办的信访事项;指导全县信访工作业务;承担全县信访工作联席会议的日常工作,完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员构成情况
2019年单位有行政编制6人,实有行政人员5人,行政工勤编制1人,实有工勤人员1人;事业编制6人,实有事业人员3人,退休3人。
三、本级汇总预算
本单位无下级预算单位,没有汇总预算。
四、收入预算说明
2019年财政拨款调整预算收入为 3821489.14元,全部为公共预算财政拨款,上年财政拨款预算收入 2933316元,比上年增加30%。因单位人员增加、增加养老金预算、用于解决特殊疑难问题经费增加,所以收入预算增加。
五、支出预算说明
2019年财政拨款预算支出3821489.14元,全部为公共预算财政拨款,比上年增加 30%。根据收支平衡, 因单位人员增加、增加养老金预算、用于解决特殊疑难问题经费增加,所以收入预算增加。
2019年财政拨款支出调整预算按用途划分:工资福利支出预算调整815168.14元,上年支出预算478881元,比上年增加70%,原因是人员增加及养老金列入预算,所以人员工资增加;对个人和家庭的补助支出预算调整为2253392元,上年预算支出预算调整1642512元,比上年增加36 %,原因是用于解决特殊疑难问题经费增加,商品服务支出预算调整为745952元,上年支出预算调整为799623元,比上年减少6% ,其他资本性支出预算调整为6977元,上年支出预算12300元,比上年减少43.2%,原因办公设备采购减少。
六、政府性预算基金支出情况
本单位无政府性预算基金。
七、采购安排情况
2019年安排采购预算调整为11177元,上年采购预算调整15175元,比上年减少26.3%,全部用于办公设备购置及办公耗材的购置。
八、国有资产占用情况
2019年资产原值总数668680元,固定资产372880元,占总资产的55.7%,无形资产295800元,占总资产的44.3%,资产累计折旧为 245604.05元,净资产423075.95元。
九、项目绩效评价
本单位没有项目绩效资金。
十、单位运行经费预算情况
2019年单位运行经费预算121158元,上年预算164560元,比上年减少26%,原因是人员车补调整到人员经费里,全部用于日常公用经费支出预算。
十一、三公经费预算说明
2019年“三公”经费预算为0,.根据收支平衡原则,“三公”经费预算支出为0。
重点名词解释:
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用购置及运行维护费和公务接待费。
7、201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。