信访局2019年预算公开情况说明
一、部门机构设置、职能
石楼县信访局是县政府的工作部门,为正科级。
主要职责;负责向县委和政府领导反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题;完成中央、省、市、县交办的信访事项;承办县委、县政府和上级机关批转并交办的信访事项;指导全县信访工作业务;承担全县信访工作联席会议的日常工作,完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员构成情况
2019年单位有行政编制6人,实有行政人员5人,行政工勤编制1人,实有工勤人员1人,事业编制6人,实有事业人员3人,退休3人。
三、本级汇总预算
本单位无下级预算单位,没有汇总预算。
四、收入预算情况
2019年财政拨款预算收入810300元,全部为公共预算财政拨款,上年财政拨款预算收入803000元,比上年增加1%。因单位人员增加,收入预算增加。
五、支出预算情况
2019年财政拨款预算支出810300元,全部为公共预算财政拨款,上年803000元,比上年增加1%。根据收支平衡,
因单位人员增加预算支出增加。
2019年财政拨款支出:工资福利支出预算650948元,上年支出预算478881元,比上年增加35%,原因是人员增加及增加临时,人员工资增加。其中:基本工资301248元、津贴补贴231956元、奖金25104元、绩效60720元、其他工资福利支出31920元;对个人和家庭的补助支出预算3552元,上年预算支出预算103552元,比上年减少96.5%,原因是单位退休工资转入养老保险,主要用于生活补助支出3552元;商品服务支出预算支出148000元,上年支出预算119400元,比上年增加23% ,其中:办公费30000元、印刷费30000元、电费3500元、邮电费2000元、差旅费14000元、福利费 11800元 、其他交通费56700元;其他资本性支出预算7800元,上年支出预算45200元,比上年减少82.7%,上年预算电子屏未实施。主要用于办公设备购置。
六、政府性预算基金支出情况
本单位无政府性预算基金。
七、采购安排情况
2019年安排采购预算12120元,主要采购办公桌、沙发,办公椅,书柜、A4纸,上年采购预算45200元,比上年减少73.1%,全部用于办公设备购置及办公耗材的购置,上年度预算有未实施项目。
八、国有资产占用情况
2019年资产总数661703元,固定资产365903元,其中:通用设备313898元,家具用具52005元,占总资产的55.2%,无形资产295800元,全部为计算机软件,占总资产的44.8%。
九、项目绩效评价
本单位没有项目绩效资金。
十、单位运行经费预算情况
2019年单位运行经费预算155800元,上年预算180600元,比上年减少13%。全部用于日常公用经费支出预算。其中:其中:办公费30000元、印刷费30000元、电费3500元、邮电费2000元、差旅费14000元、福利费 11800元 、其他交通费56700元、办公设备购置7800元。
十一、三公经费预算说明
2019年“三公”经费预算为0,根据收支平衡原则,“三公”经费预算支出为0。
以上是石楼县信访局2019年经石楼县人大十六届4次会议审议通过年初预算情况,现面向全社会公开,主动接受各界监督。
重点名词解释:
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用购置及运行维护费和公务接待费。
7、201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2019年预算见附表:部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表