石楼县卫生监督所
2019年度部门决算公开情况
根据文件精神,为做好我单位2019年部门决算及“三公”经费公开工作,提升财务管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2019年部门决算、“三公经费”支出公布如下:
一、石楼县卫生监督所概况
(一) 主要职能
1.受石楼县卫生健康和体育局的委托,承担全县卫生监督执法工作;承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医及非法采供血行为;执行卫生行政处罚的决定;开展经常性卫生监督,组织现场卫生监测、采样,并向社会公布卫生监督、监测情况;对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督;对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处,受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报;对辖区内传染病暴发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理,并提出处理意见。
2、承担辖区农村卫生监督(卫生监督协管)的培训和指导。
3、开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务,对从业人员进行卫生知识培训。
4、完成卫生局交付的其他工作任务。
(二)部门预算单位内部机构构成
石楼县卫生监督所内部机构主要包括:办公室、医疗卫生科、公共卫生科、财务科、稽查科。
(三)人员编制、在职人员情况
卫生监督所是参公事业单位,编制数16人,在编在职人员13人,其他人员1人,总计14人。
二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位无下级决算单位,本级预算公开即汇总决算。
三、2019年部门收支决算情况说明
(一)收入决算情况
2019年度部门决算收入总计1358763.88元,均为公共预算财政拨款,收入较上年决算增加3.83%。增加原因:因养老金职业年金纳入单位决算。
(二)支出决算情况
2019年度部门决算支出总计1318005.88元。其中:工资福利支出1015063.88元 、商品和服务支出293472元、资本性支出9470元,年末结转40758元。支出比上年增加了2.28%。增加原因:因人员工资调资及2019年养老金职业年金纳入单位决算。
(三)三公经费决算支出情况说明
2019年三公经费决算支出54556.55元,其中:公务用车运行维护费54556.55元,上年公务用车运行维护费49916元,“三公”经费较上年增加9.3%,原因说明:由于下乡扶贫次数较多,扶贫地点位于黄河边贺家洼村,离县城较远,所以公务用车运行维护费较上年有所增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年安排机关运行经费293472元,主要包括:办公费36452元,印刷费31886元,水费600元,电费3324.67元,邮电费3767.78元,差旅费22393元,维修(护)费5592元,劳务费102200元,公务用车运行维护费54556.55元,其他交通费用3600元,其他商品和服务支出29100元。
五、政府采购执行情况说明
2019年实际采购9470元,2018年本单位采购办公设备173971元,较上年减少94.56%,原因说明:2018年因业务需要,购置会议室办公设备173971元。
六、对专业性较强的名词解释
1.财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资
金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、国有资本占用情况
2019年度我单位占用国有资产628442元。其中:其中通用设备481612元,占固定资产总量的76.64%,专用设备66300元,占固定资产总量的10.55%,家具用具80530元,占固定资产总量的12.81%。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目,所以没有重点项目绩效情况说明。
九、本单位无政府性基金预算
石楼县卫生局卫生监督所