一、部门职能
(一)负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策;实行依法治水、依法管水。
(二)统一管理和保护全县水资源,负责实施取水许可的水资源费征收的工作,指导和推动节水型社会建设工作。
(三)及时分析、了解、研究地形地貌,水系河流等自然条件状况,指导农村饮水安全工作,掌握历年旱涝情况,指导全县水土保持和水土流失综合防治工作,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督防汛抗旱工作。
(四)依法对水事活动进行监督和查处、组织对河道堤防占用补偿费的征收。
(五)加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督。
二、机构总体情况
(一)石楼县水利局共有在职人员73人,退休人员20人。
(二)石楼县水利局内设股室如下:办公室,水土保持工作站,防汛抗旱指挥部办公室,农村供水工程管理中心,水利站,河道站,水土保持监督站,水产站,水资源管理委员办公室,财务股,水政执法大队,灵泉镇水利水保站,罗村水利水保站,小蒜镇水利水保站,义牒镇水利水保站,和合乡水利水保站,裴沟乡水利水保站,曹家垣乡水利水保站,前山乡水利水保站,龙交乡水利水保站等。
(三)、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理,并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理,机构编制实行动态管理,新近人员均在严格控制总量的前提下,按照规定进行配置,并及时办理入编手续,另外,及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
(四)、本单位无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。
三、2017年决算情况
2017年度可支配收入7162.1216万元,其中本年预算拨款安排2943.7861万元,上年结余4218.3355万元,本年支出5912.6355万元,年末结余1249.4861万元,收支平衡。其中基本支出673.5862万元,用于保障机构日常运转、人员工资;项目支出5239.0493万元,用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全坡耕地建设项目支出等。
(一) 收支增减说明
我单位2016年可支配收入8859.5831万元,其中本年财政拨款收入4001.3327万元,上年结余4858.2504万元;2017年度可支配收入7162.1216万元,其中本年预算拨款安排2943.7861万元,上年结余4218.3355万元,较上年决算减少19%,收入减少的主要原因为有些项目资金拨付至乡镇实施,水利局予以技术指导和监督管理。2016年我单位支出决算总额为4431.5396万元,2017支出5912.6355万元,较上年决算增加33.42%,增加原因为工程项目施工进度加快,工程决算较上年更加及时。
1、一般公共预算财政拨款收支情况
2017年一般公共预算财政拨款收入2563.7861万元,上年结余4184.6355万元,本年支出5498.9355万元。其中人员经费支出609.4781万元,日常公用经费支出64.1081万元,项目支出4825.3493万元,年末结余1249.4861万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入380万元,上年结余33.7万元,本年支出413.7万元,全部用于项目支出,无结余。
(二) 运行经费说明
2017年度基本支出673.5862万元,包括基本工资214.272万元,津贴补贴77.2864万元,奖金21.645万元,绩效工资125.062万元,办公费3.3373万元,印刷费12.9356万元,电费0.9003万元,邮电费0.506万元,差旅费15.8445万元,维修费0.55万元,租赁费0.1万元,会议费0.1006万元,培训费0.1440万元,劳务费1.25万元,委托业务费3.12万元,公务用车运行维护费7.5169万元,其他交通费用11.208万元,其他商品和服务支出0.12万元,退休费98.3873万元,抚恤金27.4502万元,生活补助6.5872万元,采暖补贴38.488万元,其他对个人和家庭的补助0.3万元,办公设备购置5.5749万元。
(三) 政府采购情况说明
2017年我单位更换了部分办公家具,购置了空调等。
(四) 国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米,价值4.71万元;车辆2辆,价值13.82万元,其他固定资产605.3919万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
(五)项目绩效情况
2017年我单位没有重点绩效评价项目。
(六)专业名词解释情况
2017年我单位没有较强的专业性名词。
四、2018年预算情况
2018年,本部门收入预算总额为684.95万元。其中人员及公用部分支出644.05万元,福利费15.9万元,其他费用25万元,用于业务费及水质检测中心费用支出。
五、“三公”经费支出情况
2017年我单位“三公”经费支出为7.5169万元,全部为公务用车运行维护费;2017年年初预算“三公”经费8.5万元,2016年“三公”等公用经费支出为8.5197万元,也全部为公务用车运行维护费;因我单位参与了车改,单位领导对车辆加强了管理,定点维修,定点加油,由办公室专人进行管理,所以公务用车运行维护费比年初预算减少了0.9831万元;比上年减少了1.0028万元。