现将我单位2018年预算公布如下:
一、主要工作职责
(一)坚持党管新闻的原则,全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示,紧密配合县委、县政府的中心工作,承办广播电视各项宣传活动,牢牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传工作水平和质量。
(二)做好中央、省、市广播电视节目的转播工作,做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,做到安全优质播出。
(三)办好本台各个自办频率、频道,结合本县特点,做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作,为受众提供丰富多彩的优秀节目,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
(四)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
我单位2018年财政拨款收入预算4051100元。较上年预算减少5.29%。按照收支平衡的原则,2018年我单位支出预算总额为预算4051100元,较上年预算减少5.29%,基本支出4051100元,工资福利支出1952812元(基本工资支出1398780、津贴补贴支出258912元 奖金支出76065元、绩效工资218976元)商品和服务支出1362200元(办公费支出150000元、印刷费支出80000元、水费支出0元、电费支出20000元、邮电费支出20000元、取暖费支出0元、差旅费支出120000元、维修费支出83600元、租赁费145600、培训费支出20000元、专用材料费支出0元、劳务费支出200000元、委托业务费420000、福利费43000、公务用车运行维护费40000元、其它交通费20000),对个人和家庭的补助416088元(退休费支出380028元、采暖补贴0元、生活补助35520元、其它对个人和家庭的补助540元)。其他资本性支出320000元(办公设备购置120000元、专用设备购置200000元、基础设施建设0元)。其中政府采购安排主要为办公设备和专用设备购置,共预算315080元。
三、本年度三公经费预算40000元,与上年持平,因线路维护和新闻采访,并从人大办调拨入一辆公务车辆,现在公务车辆保有量为2辆,因此产生公务用车运行维护费。
四、本单位无下级预算单位,本级预算公开即是汇总预算。
五、本单位固定资产原值6408787元,其是房屋516平米,原值281042元,通用设备380件,原值5377822元(其中车辆一辆,原值171000元),专用设备26件,原值496524元,家具用具376件,原值253399元。
六、我单位没有重点项目,所以没有重点项目预算绩效。
七、我单位公车一辆,为新闻采访和下乡专用车。
八、专业性较强名词解释
本单位预算无专业性较强名词,只有普通专业名词。
1、财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9、“三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。