机关事务管理局2018年决算公开
一、单位主要职责:
1、负责政府后勤事务;
2、政府大院安全保卫、护林防火、卫生管理、大小灶;
3、上级来人接待;
4、政府大院的维修、改造;
5、全院办公用房管理;
6、党政机关公共机构节能工作;
7、车辆管理;
8、领导经费。
9、宣传文化大楼的管理、维修工作。
二、人员情况
我局共有在职人员 67 人,退休人员16 人。
三、2018年收支及经费情况
(一)收入情况说明
2017年财政决算总收入18286051.15元,其中:财政拨款收入18270946.15元,其他收入15105元,上年结转0元,较2017年决算总收入17366723.04元,增加了919328.11元,增加5.02%,增加原因是人员工资自然晋级、维修费。
(二)支出情况说明
2018年我单位决算总支出为18186051.15元,基本支出7106160.15元,项目支出11079891元,较2017年决算支出17366723.04元,增加7422388.17元,增加了919328.11元,增加5.02%,增加原因是人员工资自然晋级、维修费。
(三)经费说明
我单位为参照公务员法管理事业单位,商品服务支出9439850.15元,其中:办公费77425元,水费183166.15元,电费187258元,邮电费15894元,差旅费206421元,维修费1140179元,租赁费94400元,会议费1722489元,培训费2222元,公务接待费2994658元,劳务费1136154元,委托业务费44417元,公务用车运行维护费786358元,其它交通费709833元(包括个人部分车补),其他商品和服务支出138976元。其他资本性支出1582518元(办公设备购置65516元,基础设施建设427485元)。对企业补助500000元。
四、政府采购执行情况说明
由于工作需要,2018年度政府采购预算1132950元,采购金额1077486元,主要是办公用品、办公设备、电脑、打印机等。
五、“三公”经费情况
2018年公务接待费2994658元。2017年公务接待费2812414元,较上年增加的原因是2018年初支2017年年末未支接待费。
六、2018年公务用车运行维护费786358元,公务用车购置费1089517元,2017年公务用车运行维护费610057元,较上年增加的原因是2018年新购置了五辆车。
八、对专业性较强的名词进行解释
本单位预算无专业性较强名词,只有普通专业名词。
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共决算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。