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石楼县经济和信息化局2017年部门决算公开情况

石楼县政府 www.sxshilou.gov.cn 2018-09-21 17:45 来源:经济和信息化局 放大 正常 缩小

  一、 单位主要职责   

   1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策,积极推进新兴产业的发展;定期发布重点产业发展指导目录;制订全县工业、信息化、民营经济发展规划。   

   2、制定并组织实施全县工业经济发展的区域政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。  

  3、调节全县工业经济运行情况,提出调节措施和调控目标;监测分析工业运行态势,发布相关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。  

  4、调整经济结构,推进科技措施创新和技术进步;加快相关科研成果产业化,促进主导产业发展;加强对外交流与合作。      

  5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。   

  6、依法配合有关部门行使全县电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育全县电力县场。  

  7、贯彻国家相关政策,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展;指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;推进全县信息化、信息安全和全县信息安全保障体系建设。  

  8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。  

  9、推进中小企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调民营企业上县、发债、租赁等多渠道融资工作。  

  10、负责全县国有、集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。  

  11、承办县委、县政府交办的其他工作事项。  

   二、人员情况   

  从部门决算构成看,经济和信息化局决算主要包括在职人员    22个,离退休人22人,遗属补助4人。  

  三、本单位汇总决算说明 

  本单位无下级单位,本单位决算为本级汇总。 

  2017年部门总体收支及增减情况说明    

  2017年收入合计4718788元, 2016年收入3520367元,2017年比2016年增加22%。2017年支出合计4718788元, 2016年支出合计4718788元,2017年比2016年支出增加22%,增加原因:调资经费增加,相应的增加支出。   

  、经费运行说明:   

  工资福利支出1303427元,增加了2%,(增加原因:因工作调整调入人员)。对个人和家庭补助支出1523976元,增加了36%,(增加原因:根据上级文件,增加了退休人员的工资)。商品和服务支出534045元,增加了15%(其中:办公费54654元,印刷费125389元,水费1700元,电费3000元,邮电费960元,差旅费122708元,维修(护)9203元,劳务费6000元,公务用车运行维护费46201元,其它交通费用164230元),其他资本性支出24340元。增加原因:2017年是我县脱贫攻坚年,我办脱贫攻坚任务艰巨,对帮扶点的帮扶频繁,造成下乡用车急剧增多,导致了公务用车运行维护费增加。   

  “三公” 经费财政拨款支出情况     

  2017年“三公” 经费支出46201元,因公出国(境)支出 0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出46201元。公务用车运行维护费支出比上年增加15%,增加原因:我办脱贫攻坚任务艰巨,对帮扶点的帮扶频繁,造成下乡用车急剧增多,导致了公务用车运行维护费增加。本年度共有公务用车3辆,没有购置新的公务用车。   

  、政府性基金支出情况    

  无。   

  、政府采购情况   

  2017年政府采购总额24340元,为办公设备购置,资金来源为财政性资金。  

  九、重点项目绩效情况说明 

  本单位本年度无此项 

  十、国有资产情况 

  本单位本年度资产总额304738元,固定资产总额234738元,其中车辆价值146800元,其他固定资产为87938元。 

  十一、专业性较强名词解释  

  1. 财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。  

  2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。  

  3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。  

  5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

  9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

   经济和信息化局2017年决算表.xls 

   

  

                                                                                                   2018年9月18日 

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