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石楼县发展和改革局2019年调整预算信息公开

石楼县政府 www.sxshilou.gov.cn 2019-12-29 09:31 来源:发展和改革局 放大 正常 缩小

  按照县财政政策要求,现将石楼县发展和改革局2019调整预算信息公开如下     

    部门基本情况    

  (一)主要职责:     

    1.研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接、平衡和协调各行业的发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施;引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。综合、协调、平衡全县财政预算安排,会同财政部门编制财政预算方案,引导公共财政的科学化、均等化;负责研究分析国民经济和社会发展情况,搞好宏观经济和县域经济形势分析和监测预测;受县人民政府委托,向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

   2.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;提出改革和发展的有关建议,指导和推进经济体制改革。 

  3.提出全县固定资产投资总规模,负责投资调控和投资监督管理,规划重大项目布局;研究提出中长期和年度重点建设项目计划及政府投资项目计划;负责社会投资项目的核准、备案;负责政府投资项目的立项、审批;负责核准县域范围内建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围,并实施监督。 

  4.负责全县政府投资项目的综合管理,重点对政府投资项目进行计划编制、评审论证、调度稽察、后期评价等工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监管。 

  5.组织开展对县内重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和乡镇贯彻执行上级部门投资政策和规定情况;组织对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查,监管资金到位和使用情况;对违规问题,按相关规定提出处理意见。 

  6.负责组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究提出全县三次产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施,促进三次产业的协调发展。 

  7.负责能源监督管理工作;指导其他工作部门的能源管理工作。 

  8.组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。 

  9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

  二、人员编制情况 

  本单位属于行政机关,法定代表人和资产管理负责人为韩贵元,执行行政单位会计制度。单位行政人员编制数16人,在职11人;事业人员编制数14人,在职15人。单位共有在职人员26人。退休人员8人,遗属补助人员5人。 

   三、内设机构     

    石楼县发展和改革局共保留2个事业单位    

    1.县发展和改革局信息中心。股级全额事业单位。    

    2.石楼县以工代赈项目办公室。股级全额事业单位。 

   2019年预算情况     

   (一)、我单位2019年收入为一般公共预算拨款,年初预算数2380000元。调整预算为3286200元。较年初预算增加了38%,主要原因是承办了西岭山地质灾害评估及方案编制等业务。 

  (二)、支出为一般公共服务支出,一般公共服务支出调整3286200预算数元。基本支出:工资福利支出2261300元,对个人和家庭补助支出78800元,商品和服务支出918900元,其他资本性支出27200元,其中因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车运行费支出16000元。       

   五、机关运行经费安排执行情况说明       

  2019年安排办公费102000元,印刷费3700元,水费4000元,邮电费4100元,差旅费30000元,维修费43300元,培训费500元,委托业务费521100元,劳务费12000元,福利费36900元,其他交通费135300元,公务用车运行维护费16000,其他商品和服务支出10000元,办公设备购置费27200元,共计946100元。     

   六、政府采购安排情况说明                                                                                                                                                                                                                                                      

  

  政府采购安排资金为27900元。采购明细为空调1台4000元,会议椅20把14400元,会议桌5米5000元,打印一体机1台1500元,复印纸28箱7000元。 

  七、“三公”经费运行情况说明     

   “三公”经费支出为16000因公出国(境)费支出0元,公务接待费支出0元,公务用车运行维护费支出16000元。   

  2019年部门收支预算调整 

  支出经济分类预算调整明细表(一) 

  支出经济分类预算调整明细表(二) 

  支出经济分类预算调整明细表(三) 

  支出经济分类预算调整明细表(四) 

  支出经济分类预算调整明细表(五) 

  支出经济分类预算调整明细表(六) 

  支出经济分类预算调整明细表(七) 

  一般公共预算“三公经费”预算调整表 

  2019行政事业政府采购预算调整表 

    发改局2019年调整预算报表(部门经济分类) (.xls

    发改局2019年调整预算报表(部门经济分类).xls

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